000 -CABECERA |
campo de control de longitud fija |
04051nam a2200241Ia 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL |
campo de control |
15983 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
campo de control |
SV-SsUGB |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
campo de control de longitud fija |
180402s2014||||es |||||||||||||| ||spa|| |
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
Número Internacional Estándar del Libro |
9789586829045 |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
Centro catalogador/agencia de origen |
UGB |
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
082 4# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
Número de clasificación |
658.155 |
Número de documento/Ítem |
M668 |
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Montes Salazar, Carlos Alberto |
Término indicativo de función/relación |
Autor |
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
Título |
Control y evaluación de la gestión organizacional / |
Mención de responsabilidad, etc. |
Carlos Alberto Montes Salazar |
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
Mención de edición |
1a. ed. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
Lugar de publicación, distribución, etc. |
Bogotá |
Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Alfaomega |
Fecha de publicación, distribución, etc. |
2014 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
Extensión |
315 p. |
520 ## - SUMARIO, ETC. |
Sumario, etc. |
OBJETIVOS, ALCANCE E INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. Definiciones de auditoría de gestión; Evolución histórica de la auditoría de gestión; Características de una auditoría de gestión; Componentes principales en la medición en una auditoría de gestión. Pretensión, metodología y beneficios de una auditoría de gestión; Auditoría de gestión según el organismo competente de control; Diferencias entre una auditoría financiera y una auditoría de gestión; Metodología para el desarrollo del trabajo de una auditoría de gestión; Organizaciones objeto de la auditoría de gestión; Enfoque de una auditoría de gestión; Objetivos de una auditoría de gestión; Contenido del informe de auditoría de gestión; Arquitectura organizacional. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTION. Conceptos básicos; Fases para implementar el control interno; Introducción al control de gestión; Pasos para implementar un sistema de control de gestión; Objetivos de un sistema de control de gestión; Componentes de un sistema de control de gestión; Niveles de control de gestión; Factores a considerar al implementar un sistema de control de gestión; Instrumentos del control de gestión. MODELOS DE CONTROL INTERNO. Modelo norteamericano coso; Modelo canadiense COCO, Modelo australiano ACC; Modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI. CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL. Necesidad de nuevos enfoques de gestión gerencial; Planeación estratégica; Etapas de la planeación estratégica; Modelo de planeación estratégica; Beneficios de la planeación estratégica; Limitaciones de la planeación estratégica; El proceso de planeación estratégica; Relación entre planeación estratégica y control de gestión; Glosario de términos utilizados en auditoría y control de gestión. EVALUACIÓN DE RIESGOS ORGANIZACIONALES. Definición de riesgo; Categorías de los riesgos; Administración de riesgos; Identificación de riesgos; Análisis de riesgo; Valoración del riesgo; Políticas de administración del riesgo; Aplicabilidad; Ventajas de uso del enfoque basado en riesgos de auditoría. EVALUACION OPERATIVA DE LA ORGANIZACIÓN. Gestión; Evaluación de la gestión; El sistema de control de la gestión de una entidad determinará su futuro. EVALUACION DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL. Medición del desempeño; Tablero de mando integral-Balanced Scorecard. LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN Y SU RELACION CON LA AUDITORIA DE GESTIÓN. Problemas de los sistemas de información tradicionales; Modelos de información efectivos; Estructuras de información adecuadas; Diagnóstico y control; Declive de la producción tradicional; Declaraciones internacionales sobre contabilidad de gestión. EJERCICIO PRÁCTICO DE UNA AUDITORIA DE GESTION. Arquitectura organizacional; Evaluación del sistema de control interno COSO; Análisis y evaluación financiera e indicadores por nivel de riesgo; Análisis y evaluación de riesgos; Análisis y evaluación operativa de la gestión organizacional; Análisis del tablero de mando integral de control vs. Tablero de mando integral de riesgos; análisis y evaluación de indicadores de gestión; Análisis y evaluación de disposiciones legales Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE
|
542 1# - NOTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ESTADO DEL COPYRIGHT |
Creador personal |
Montes Salazar, Carlos Alberto |
Fecha de copyright |
2014 |
Fecha de publicación |
2014 |
650 4# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
CONTROL INTERNO; AUDITORIA DE GESTIÓN; PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Montes Salazar, Carlos Alberto |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
Tipo de ítem Koha |
Libros |